变压器作为我国电力系统的重要基础设备之一,国家一系列政策推进智能电网建设,促进输配电及控制设备产品及其制造过程的智能化水平不断提高。随着我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来,国内新能源转型趋势持续加速。电力领域是我国碳排放的重要来源,为实现“双碳”目标,自“十四五”开始风电、光伏等新能源成为主要的电力装机增量。同时“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的变压器产品,延续绿色低碳趋势。
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售,主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种,公司产品主要用于电力转换、传输等。
公司对于部分专用性强的大型变压器,采用订单销售,通常是根据签订的合同和客户的要求进行设计,并按照订单组织生产;对于通用性强的小型变压器,公司采用常规销售,公司生产并储备部分常规库存商品,陆续向客户销售。
公司生产模式以自主生产为主,生产部根据销售部提供的订单或市场需求预测,结合公司的生产能力及员工情况制定生产计划。生产部根据经审批的生产计划、结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。
公司采购中心根据《采购管理程序》规定,负责采购公司所有生产原、辅料及外购件、外协件、劳保用品等物资。采购方式分为:订单采购、存量采购、补充采购、紧急采购、零星采购、战略采购等。
公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整,主营产品已经销售到全国各地,并积极开拓海外市场。公司产品广泛应用于国家电网公司、石化、光伏企业。
公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力,与国内众多知名高校和科研院所建立了长期紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究,在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术,依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点,截止报告期末,公司已获取62项国家专利,有了大量的自主知识产权,技术竞争优势明显。
公司参加了国家、行业多个标准的修订工作,公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院,公司的影响力和竞争力日益增强。公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准,标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施,前后从德国、加拿大、奥地利、日本等国家及国内知名企业引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备,有从德国乔格公司引进的多台铁心横剪线、加拿大MTM引进铁心全序列剪切横剪线及大型变压器铁心剪叠一体机,意大利L.A.E引进的自动排线绕线机,芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车,奥地利IGM公司引进的大型油箱焊接机器人工作站,日本引进的发那科焊接机器人等生产装备。
2022年,面对复杂多变的宏观环境和内外部形势,在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动等多重影响下,公司紧抓行业发展机遇、沉着应对挑战,通过抢抓市场机遇、提高生产效率、推进管理变革,促使公司销售规模、经营质量稳步提升。报告期内,公司营业收入130,695.07万元,同比增长26.44%;归属于上市公司股东的净利润4,268.22万元,同比增长129.91%。公司具体经营情况如下:
1、报告期内,公司的营销工作继续立足于电力的终端客户、石化用户等,专注于拓展新能源产品市场并取得了一定的销售增长。公司继续开拓海外市场,产品在孟加拉等国家陆续获得订单。
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2、2022年,公司在技术研发方面完成35kV、110kV、220kV产品系列1级能效的产品设计开发,完成新能源各类光伏储能变压器的设计开发,同时继续对各类变压器进行产品节材降耗优化设计,取得了较好的效果。在产品自主知识产权方面获得了多项实用新型专利,并得到了良好应用;公司12个产品通过省级新产品鉴定。报告期内,公司获国家级专精特新小巨人企业称号。
3、报告期内,公司通过对生产线的整体改造,采用流水作业、工段细化、专业化提升了整体产能。对车间进行了非核心工序进行了整合,引进先进生产设备,部分工序实现了大型工业机器人的自动焊接。对相关工序进行了数字化提升,达到工序作业信息在线采集、展示、快速结算等功能。
4、2022年,公司制定了《2022年度质量提升计划》,对关键工序进行重点控制,继续强化人员质量意识和技能水平的培训,严控产品质量。2022年公司联合高校继续实施学历提升教育“合作办班”项目,为员工提供了优质学习平台。2022年,公司顺利通过认证机构组织的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系“三合一”再认证审核,持续推进了管理体系的有效运行;重点推进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善。五、公司未来发展的展望
2023年,公司将继续聚焦主营业务,以市场需求为导向,加强产品研发力度,提升产品质量水平,做好生产管理工作,积极履行企业社会责任,实现可持续发展。
1、公司将稳步扩大现有业务的规模,提升现有业务盈利能力,稳固核心客户合作的同时,积极把握住行业发展的契机,进一步开拓新能源产品类销售市场。
2、继续做好产品研发和技术管理,提升企业的发展后劲,通过完善工艺水平,优化生产作业流程,有效提高生产效率,提升产品竞争力。
3、通过优化资源配置,提高材料利用率,做好生产成本的控制。同时,公司将从人才队伍、考核机制、内控制度监督等方面全面提升管理水平,为业务发展提供服务和支撑。
公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业,输变电行业过剩的产能造成的竞争加剧的趋势持续,市场恶性竞争造成价格下降,公司市场开拓、维护压力加大,盈利能力受到挑战。因此,公司存在行业和竞争风险。
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公司产品生产所用的主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等,材料成本占主营业务成本的比重较大,原材料的价格波动直接影响公司的生产成本,进而影响公司的盈利水平,因此,公司存在主要原材料价格波动风险。
公司部分产品出口非洲、西亚和东南亚等国家,但由于对国外相关政策不熟悉,存在贸易风险;同时,受国际环境的变化影响,汇率波动较大。
公司为输配电设备制造商,客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司,客户相对强势,输配电设备制造商在商务谈判中处于弱势,在一定程度上导致公司应收账款和产成品(含发出商品)存货较大。
客户具有良好的商业信用,应收账款质量良好,坏账率较低,产成品存货均有订单保证,公司将继续加强货款回笼和管理工作,促进公司经营性现金流保持在正常水平。
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针对上述风险,公司将加强对国家宏观经济和行业产业政策的研究,积极调整公司产业、产品及市场结构,大力开拓新兴市场、抢抓优质订单,提高市场占有率;继续通过改进工艺流程,提高标准化、通用化,加强供方管理等方式削减成本,提高产品科技附加值,从而增加公司的核心竞争力和抗风险能力。
连年暴跌,这只人工智能概念股创历史新低!低位+低估值+高股息率股大爆发(附股)
已有8家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计4159.14万股,占流通A股16.17%
近期的平均成本为11.26元。该股资金方面呈流出状态,者请谨慎。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2022-12-31)增长37626户,幅度97.30%
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